Control Interno -MECI- Auditoría y evaluación 2023 INFORME AUDITORIA INTERNA- Enero 01-30-Diciembre-2023.pdf Auditoría y evaluación 2022 INFORME AUDITORIA INTERNA- Enero 01-30-Diciembre-2022-.pdfPlan de Auditoria-2022.pdf Auditoría y evaluación 2021 INFORME AUDITORIA INTERNA- 30-Diciembre-2021.pdf Auditoría y evaluación 2016 Programa y plan de auditoria-2016.pdf Auditoría y evaluación 2015 f2 -evaluacion del sistema de control interno contable-ene-jun-2015.pdf informe de auditoria especial-gestion documental-abril-06-2015.pdf informe de gestion-consolidado- enero-junio- 2015-cmy.pdf plan de auditoria-2015-ajustado.pdf plan operativo anual institucional poai 2015-vf-actualizado (1).pdf plan operativo anual institucional poai 2015-vf-actualizado.pdf programa anual de auditoria 2015.pdf proy mej proc control 2014 – 2015.pdf Auditoría y evaluación 2014 analisis de la gestion institucional -julio-diciembre 2014.pdf certificado.dafp-meci-2014.pdf cuadro resumen_de_indicadores -enero-junio-julio-diciembre-2014.pdf f19 f19a plan de mejoramiento-2014.pdf formato f28 austeridad-enero-diciembre-2014.pdf informe final auditoria-externa- icontec-2014.pdf informe auditoria interna- 2014-vf1.pdf informe de gestion-enero-diciembre- 2014.pdf informe ejecutivo anual-dafp- 2014.pdf mapa de riesgo de anticorrupcion- seguimiento – sept-01 a dic-31-2014.pdf mecogc14.12.f06 plan auditoria-2014.pdf mmacga18.f02 seguimiento y control-efectividad de los acuerdos-2014-2015.pdf plan operativo anual institucional poai 2014.pdf programa anual de auditoria 2014.pdf Auditoría y evaluación 2013 certificado de recepcion de informacion-dafp-2013.pdfevaluacion del sistema de control interno contable-ene-dic-2013.pdfformato f28 austeridad-enero-diciembre-2013.pdfinforme auditoria interna – 2013.pdfinforme de gestion-consolidado enero-dici-2013.pdfinforme ejecutivo anual de control interno-dafp-2013.pdfproy mej proc control 2013.pdfpuntaje-meci-2013-dafp.pdfseguimiento y cont acuerdos – 2013 mmacga18.f02.pdf Auditoría y evaluación 2012 informe de auditoria-jul-16–02 agodt-2012.pdf revision por la direccion-sept-14-2012.pdf Control interno -MECI- 0.-certificado- encuesta meci-2015.pdf0.-informe ejecutivo- meci 2015- dafp.pdf1.-inf.pormenorizado-ene-jun-2014.pdf2014 informe auditoria interna-vf1.pdfCertificado de Cumplimiento FURAG II.pdfFURAG-ReporteFormularioUnico-Vigencia 2019.pdfcertificado.dafp-meci-2014.pdfinforme de auditoria-jul-16–02 agodt-2012.pdfinforme ejecutivo anual-dafp- 2014.pdfinformedeauditoria-certificacion-icontec-2014-.pdfmecogc14.12.f06 plan auditoria-2015.pdfmecogc14.12.f08 programa de auditoria-2015.pdfprograma anual de auditoria interna-2015.pdfpuntaje meci-2014.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CARACTERIZACION DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN CARACTERIZACIÓN CONTROL Y EVALUACION.pdf FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO CONTROL A LA GESTIÓN ESTRATÉGICA.pdf FLUJOGRAMA PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN AL SCI.pdf PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS.pdf PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS.pdf PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE O AUDITORIAS INTERNAS.pdf PROCEDIMIENTO MANEJO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN PÚBLICA CARACTERIZACION PROCESO DE COMUNICACION Y DIVULGACION PUBLICA.pdf PROCEDIMIENTO COMUNICACION INFORMATIVA.pdf PROCEDIMIENTO ORGANIZACIONAL.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE ACUERDOS CARACTERIZACION GESTION DE ACUERDOS.pdfPROCEDIMIENTO GESTION DE ACUERDOS.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE CONTROL POLÍTICO CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CONTROL POLÍTICO.pdfPROCEDIMIENTO GESTIÓN DE CONTROL POLÍTICO.pdfPROCEDIMIENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DOCUMENTAL CARACTERIZACIÓN GESTION DOCUMENTAL.pdf PROCEDIMIENTO GESTIÓN DOCUMENTAL.pdf Política de Gestión Documental.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA CARACTERIZACION GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA.pdf PROCEDIMIENTO CONTABLE.pdf PROCEDIMIENTO DE TESORERIA.pdf PROCEDIMIENTO PRESUPUESTAL.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y TECNOLOGÍA CARACTERIZACION, BIENES SERVICIOS Y TECNOLOGIA.pdf PROCEDIMIENTO GESTION DE BIENES SERVICIOS Y TECNOLOGIA.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN DE JURÍDICA CARACTERIZACION GESTION JURIDICA Y DE CONTRATACION.pdf PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN DIRECTA .pdf PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN MINÍMA CUANTÍA.pdf PROCEDIMIENTO SELECCION ABREVIADA MINIMA CUANTIA.pdf Procesos y procedimientos GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO CARACTERIZACION GESTION ADMINISTRATIVA DEL TALENTO HUMANO.pdf Informes control interno No.01. – Informe pormenorizado -Primer Semestre-01 Enero al 30 de Junio -2022-Definitivo.pdfNo.02. – Informe pormenorizado- Segundo semestre 01 Julio-Diciembre-31-2022.pdfNo.01 I Informe -Primer Semestre-Enero-Junio -2021-Pormenorizado-Concejo Yumbo-.pdfNo.01 1-inf.pormenorizado-ene-jun-2014.pdfNo.02 2-inf. pormenorizado jul-dic-2014.pdfNo.03 1-inf.pormenorizado-enero-junio- 2015.pdfNo.04 2-Informe -Segundo Semestre-Julio-Diciembre-2020-Pormenorizado-final-Concejo Yumbo-.pdfNo.04 2-inf.pormenorizado-jul-dic-2015.pdfNo.05 2-Informe pormenorizado-Julio-Dici-2021.pdfNo.05 Informe anual de evaluación del sistema de control interno-2015.pdfNo.06 Informe Anual al Estado de los Riesgos Institucionales 2015.pdfNo.07 Informe de evaluación al proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico 2015.pdfNo.08 Informe pormenorizado-enero-abril-2016.pdfNo.09 2-Informe pormenorizado-Mayo-Agosto-2016.pdfNo.10 3-Informe pormenorizado- Septiembre-Diciembre-2016.pdfNo.10 Informe Semestral de Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno 2019.pdfNo.11 Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno 2016.pdfNo.12 Informe Anual al Estado de los Riesgos Institucionales 2016.pdfNo.13 Informe Pormenorizado Enero-Abril 2017.pdfNo.13 Informe de evaluación al proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico 2016.pdfNo.14 Informe Pormenorizado Mayo-Agosto 2017.pdfNo.15 Informe Pormenorizado Septiembre-Diciembre 2017.pdfNo.16 Informe de Evaluación Proceso Direccionamiento Estratégico Enero-Diciembre 2017.pdfNo.17 Informe Anual al Estado de los Riesgos Institucionales Diciembre 2017.pdfNo.18 Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno 2017.pdfNo.19 Informe Anual al Estado de los Riesgos Institucionales 2018.pdfNo.19 Informe de Evaluación al Proceso de Gestión de Direccionamiento Estrategico-Ene-Dic-2019.pdfNo.20 Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno 2018.pdfNo.20 Informe de Evaluación al Proceso de Gestión de Direccionamiento Estratégico Ene-Dic 2018.pdfNo.21 Informe pormenorizado Julio a Noviembre de 2018.pdfNo.21 Informe pormenorizado Marzo a Julio 2018.pdfNo.22 Informe Pormenorizado Noviembre 2017 a Marzo 2018.pdfNo.23 Informe Definitivo-Auditoria- Concejo Municipal-2019.pdfNo.24 Informe Pormenorizado Enero a Junio de 2020.pdfNo.28 Informe pormenorizado Marzo a Julio de 2019..pdfNo.32 Informe pormenorizado Noviembre 2018 a Marzo 2019.pdfNo.33 Informe pormenorizado 01 de Enero a 30 de Junio 2023.pdfEVALUACION INDEPENDIENTE ESTADO DEL SISTEMA DE COTROL INTERNO ENERO – JUNIO DE 2024.pdf Mapas OD-GC-01 (V2) Mapa de Procesos 2019-.pdf Reportes 00.informe de control interno -vigencia 2011.pdf 01.analisis de la gestion instituciional-2012 indicadores.pdf 02.informe auditoria control interno 2012.pdf 03.informe de gestion indicadores enero-junio 2012.pdf 04.informe de la revision por la direccion-sept-14-2012.pdf 05.informe_ejecutivo anual _vig2012-dafp.pdf 06.certificado de recepcion de informacion-dafp-2013.pdf 07.informe auditoria interna – ao 2013-.pdf 08informe ejecutivo anual de control interno-dafp-2013.pdf 09puntaje-meci-2013-dafp.pdf 10.informe de control interno-30-abril-2014.pdf Certificaciones Certificado de Accesibilidad Web 2022 – Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA 2022.pdf Certificado de Accesibilidad Web 2023 – Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA 2023.pdf INFORMES AL ORGANISMO DE CONTROL